Övrigt

I denna box anger du övriga inställningar för inköp av artikeln och du kan se leverantörsfakturalogg och inköpsstatistik på artikeln.

Antal/kolli

Talar om hur många eller hur mycket av artikeln det ryms i ett kolli när artikeln köps. Förvalt är fältet tomt, det innebär att det skrivs ut en pallflagga för hela orderantalet. Anger du ett antal/kolli skrivs det ut en pallflagga för varje kolli som inleveransrapporteras på inköpsordern. Antalet visas i den enhet som är vald på huvudraden men lagras i standardenheten. Fältet finns inte för artiklar av typen Tjänst.

Förvald pallflagga

Detta styr vilken typ av pallflagga som är förvald att skrivas ut för artikeln när den inleveransrapporteras. Inställningen gäller för alla artikeltyper utom Fiktiv. Förvalt är Ja, välj vid utskrift. Det går att välja Ingen, Pallflagga – A4, Pallflagga – A5, Etikett eller Pallflagga – Grupperad som förvald pallflagga i fältet.

Under knappen bredvid fältet kan du välja vilken typ av Pallflagga inköp som ska vara förvald för artikeln när den inleveransrapporteras, kasseras eller skickas i retur. Det är också möjligt att välja av egna varianter av pallflaggor som har skapats i rutinen Dokumentmallar. Gör du ett val av pallflagga under knappen överstyr det den pallflagga som eventuellt är vald i fältet Förvald pallflagga.

Legeringskod/Påslag

Talar om vilket legeringstillägg som gäller vid inköp av artikeln. Legeringskoder/påslag hanteras i rutinen GrunddataStängd Grunddata är statiska poster i en databas, exempelvis artiklar, kunder, användare, produktionsgrupper. – Artikel. Fältet finns inte för artiklar av typen Tjänst.

Legeringskvantitet

Här går det att ange kvantitet av legeringspåslaget som ingår i artikeln. Enheten kommer från rutinen Grunddata – Artikel.

Fördela inköp

Under denna knapp kan du ställa in fördelat inköp mellan leverantörer i leverantörskopplingarna på artikeln. I dialogrutan under knappen visas de leverantörskopplingar du har på artikeln i tabellen Leverantörskopplingar. Här visas också informationen på leverantörskopplingarna. I tabellen Fördelning per order lägger du till de leverantörer som ska ingå i fördelat inköp av artikeln genom att dra leverantörskopplingen och släppa den i den tabellen, alternativt använda knappen på funktionsmenyn.

Notera att det är enbart behovsberäkning och nettobehovskörning som kan skapa inkösporderförslag med fördelade inköp. Registrerar du en inköpsorder manuellt på artikeln tas inte hänsyn till fördelat inköp. Det finns inte stöd för fördelat inköp för följande i dagsläget:

  • Legoinköp
  • Fiktiva artiklar
  • Konfigurerade artiklar

Fördelning i % fungerar inte för inköpsorder skapade från kundorder och tillverkningsorder eftersom det bara är möjligt att ha en inköpsorder kopplad till en inköpsorderrad/tillverkningsorderrad.

Leverantörsfakturalogg

Denna knapp visar i en dialogruta en logg på definitivbokade leverantörsfakturor. Där finns även en funktion för att visa själva leverantörsfakturadokumentet samt en funktion för att länka sig till rutinen Registrera leverantörsfaktura för varje loggpost. Om tillvalet Lagerställe är installerat visas statistiken för valt lagerställe.

Inköpsstatistik

Denna knapp visar summerad inköpsstatistik. Om tillvalet Lagerställe är installerat visas statistiken för valt lagerställe.