Importera leverantörsfaktura
Är tillvalet EFH Workflow installerat sker import av leverantörsfaktura automatiskt till olika inkorgar. I det fallet är importfunktionen med knappen Importera faktura inaktiverad.
Fönstret Importera leverantörsfaktura öppnas när du klickar på knappen Importera faktura . Rutinen söker då automatiskt efter leverantören genom att använda VAT-numret i fakturafilen. Om VAT-numret finns på en leverantör i leverantörsregistret, så väljs denna leverantör automatiskt. Om inte leverantören hittas kan du ange leverantören manuellt. Leverantören kan också hittas via leverantörens EIA.
I den övre boxen visas alla fakturarader. Om ordern och orderraderna hittas i systemet länkas raderna i nästa steg när fakturan skapas.
Importen slutförs när du klickar på Skapa. Informationen från filen är importerad och till höger visas ett fönster med fakturabilden. Viss information i fakturafilen matchas mot information om leverantören i leverantörsregistret. Om informationen skiljer så indikeras detta med en varning.
På fliken Orderkoppling matchas mottagen kvantitet med fakturerad kvantitet, pris per styck och rabatt. Om värdena i filen skiljer sig från värdena på orderraden, så visas varningar om detta. När fakturan sparas så försvinner XML-filen och PDF-filen från inkorgen.
I den nedre boxen visas eventuella varningar. Nedan visas några av dessa varningar, samt förslag på åtgärd.
Varning | När visas varningen? | Åtgärd |
---|---|---|
Hittar inte leverantören. | Systemet kan inte hitta leverantören i Leverantörsregistret. | Ange leverantör manuellt. För att underlätta import, se till att ange leverantörens Momsregistreringsnummer och/eller E-faktura id i Leverantörsregistret. |
Kunde inte matcha leverantör. Det finns flera leverantörer med angivet VAT-nummer. | Systemet kan hitta flera leverantörer med samma Momsregistreringsnummer i Leverantörsregistret. | Ange leverantör manuellt. |
Kan inte hitta ordern. | Fakturan innehåller en inköpsorder som inte finns i systemet. | Kontrollera om inköpsordern finns i systemet via rutinen Registrera inköpsorder. Om ordern finns men inte kan matchas automatiskt kan du skapa fakturan och sedan koppla ordern manuellt via fliken Koppling av order. |
Hittar inga inleveranser för ordern. | Inköpsorder finns, men fakturaunderlag saknas att matcha mot fakturan. Inträffar t.ex. om ordern inte är inlevererad ännu. | Skapa fakturan ändå och sätt den i vänteläge och matcha ordern manuellt då inleveransen är gjord. Alternativt, skapa fakturan efter att inleveransen är gjord. |
Kunde inte matcha ISO-kod på enheten. | Fakturan innehåller rader där enhet skiljer sig från inköpsorderns inlevererade enhet. | Kontrollera att korrekt ISO-kod är angiven på enheten i rutinen Grunddata![]() |
Kunde inte matcha ISO-kod för momskoden. | Fakturan innehåller rader med momskoder där ISO-koden för momskoden saknas i ditt system. | Kontrollera att ISO-koder är angivna på momskoder i Momsinställningar, fliken Momskoder. |
Momskoden i importen stämmer inte överens med orderraden. | Fakturan innehåller rader där momskod på fakturan inte stämmer orderradernas momskod. Matchning sker med hjälp av den ISO-kod som är angiven för momskoden i rutinen Momsinställningar. | Kontrollera att korrekt ISO-kod är angiven i rutinen Momsinställningar, fliken Momskoder. Kontrollera även om det är korrekt momskod angiven på inköpsordern. Om fel momskod är angiven på orderraden kan du byta momskoden på orderraden i fliken Koppling av order efter att fakturan skapats. |
Momssatsen i importen stämmer inte överens med momssatsen på orderraden. | Fakturan innehåller rader där momssatsen skiljer sig från momssatsen på orderraden. | Verifiera om leverantören har fakturerat med korrekt momssats. Om felet finns på din inköpsorder kan du byta momskod i fliken Koppling av order efter att fakturan skapats. |
Bankgiro- och Plusgironummer saknas för leverantören. | Varningen visas för elektroniska betalningssätt när varning eller spärr om gironummer saknas för fakturan är inställt för betalningssättet i rutinen Bankinställningar. | Ange något av dessa nummer på leverantören i Leverantörsregister. |
Bankkontonummer saknas. | Varningen visas för elektroniska betalningssätt när varning eller spärr om bankkontonummer saknas för fakturan är inställt för betalningssätt i rutinen Bankinställningar. | Ange bankkontonummer på leverantören i Leverantörsregister. |