Varningar vid import
Vid import av leverantörsfakturor (e-fakturor) i rutinen Registrera leverantörsfakturor kan varningar visas. Nedan visas några av dessa varningar, samt förslag på åtgärd.
Varning | När visas varningen? | Åtgärd |
---|---|---|
Hittar inte leverantören. | Systemet kan inte hitta leverantören i Leverantörsregistret. | Ange leverantör manuellt. För att underlätta import, se till att ange leverantörens Momsregistreringsnummer och/eller E-faktura id i Leverantörsregistret. |
Kunde inte matcha leverantör. Det finns flera leverantörer med angivet VAT-nummer. | Systemet kan hitta flera leverantörer med samma Momsregistreringsnummer i Leverantörsregistret. | Ange leverantör manuellt. |
Kan inte hitta ordern. | Fakturan innehåller en inköpsorder som inte finns i systemet. | Kontrollera om inköpsordern finns i systemet via rutinen Registrera inköpsorder. Om ordern finns men inte kan matchas automatiskt kan du skapa fakturan och sedan koppla ordern manuellt via fliken Koppling av order. |
Hittar inga inleveranser för ordern. | Inköpsorder finns, men fakturaunderlag saknas att matcha mot fakturan. Inträffar t.ex. om ordern inte är inlevererad ännu. | Skapa fakturan ändå och sätt den i vänteläge och matcha ordern manuellt då inleveransen är gjord. Alternativt, skapa fakturan efter att inleveransen är gjord. |
Kunde inte matcha ISO-kod på enheten. | Fakturan innehåller rader där enhet skiljer sig från inköpsorderns inlevererade enhet. | Kontrollera att korrekt ISO-kod är angiven på enheten i rutinen Grunddata![]() |
Kunde inte matcha ISO-kod för momskoden. | Fakturan innehåller rader med momskoder där ISO-koden för momskoden saknas i ditt system. | Kontrollera att ISO-koder är angivna på momskoder i Momsinställningar, fliken Momskoder. |
Momskoden i importen stämmer inte överens med orderraden. | Fakturan innehåller rader där momskod på fakturan inte stämmer orderradernas momskod. Matchning sker med hjälp av den ISO-kod som är angiven för momskoden i rutinen Momsinställningar. | Kontrollera att korrekt ISO-kod är angiven i rutinen Momsinställningar, fliken Momskoder. Kontrollera även om det är korrekt momskod angiven på inköpsordern. Om fel momskod är angiven på orderraden kan du byta momskoden på orderraden i fliken Koppling av order efter att fakturan skapats. |
Momssatsen i importen stämmer inte överens med momssatsen på orderraden. | Fakturan innehåller rader där momssatsen skiljer sig från momssatsen på orderraden. | Verifiera om leverantören har fakturerat med korrekt momssats. Om felet finns på din inköpsorder kan du byta momskod i fliken Koppling av order efter att fakturan skapats. |